内审负责人
面议
最低学历:
本科
招聘人数:
1
经验要求:
3-8年
工作地区:
安徽省滁州市南谯区
一、岗位职责
1. 全面负责公司内部审计管理工作,带领团队开展财务审计、内控审计、专项审计等各类审计项目,确保审计工作合规、高效推进。
2. 依据上市公司监管要求、企业会计准则及审计准则,搭建并完善内部审计与内控管理体系,识别经营管理与财务风险。
3. 跟踪审计问题整改进度,推动问题闭环落地,持续优化公司内控流程与风险管理机制。
4. 熟悉证监会、交易所监管规则,保障公司在内控、信息披露、关联交易等方面符合监管要求。
5. 严格遵守公司保密制度,对财务数据、经营信息、审计结果等核心资料全程保密。
6. 坚持客观公正、严谨负责的职业原则开展审计工作,坚守职业底线,杜绝徇私舞弊。
7. 持续跟踪最新财经法规、监管政策与内审专业知识,更新审计方法,适配上市公司内审工作要求。
二、任职要求
1. 本科及以上学历,审计、会计、财务管理、金融、法律等相关专业;品行端正,诚实守信,无违法违规、失信记录及职业操守问题。
2. 持有CPA、CIA、ACCA,或中级及以上会计/审计职称者优先录用。
3. 具备8年及以上审计、财务相关工作经验,其中3年及以上内部审计、财务管理或会计师事务所上市公司审计项目负责人管理经验。
4. 有环保、制造业等上市公司从业经验者优先;熟悉上市公司内控管理、信息披露、关联交易等监管规则者优先。
5. 具备优秀的团队管理能力、风险识别能力与问题解决能力,能够独立带队完成审计项目并推动体系优化。
6. 具备极强的责任心、原则性与保密意识,学习能力突出,能快速适应监管政策与工作要求变化。
联系方式 李经理 15955008266
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